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標      題 西藏自治區(qū)藏醫(yī)院(西藏自治區(qū)藏醫(yī)藥研究院)2024年度部門決算公開報告
索引號 000014349/2025-00065 文      號
發(fā)布機構 發(fā)布日期 2025-10-31 17:06:55

時間: 2025-10-31 17:06:55 來源:

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西藏自治區(qū)藏醫(yī)院(西藏自治區(qū)藏醫(yī)藥研究院)2024年度部門決算公開報告

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第一部分 基本情況?

一、部門(單位)職責?

二、機構設置?

第二部分 ?2024年度部門決算公開表?

第三部分??2024年度部門決算情況說明?

一、收入支出總體情況說明?

二、收入決算情況說明 ????????????????????????????????

三、支出決算情況說明?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明?

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明?

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明?

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?

十、預算績效情況說明?

十一、其他重要事項情況說明?

第四部分 ?名詞解釋?

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第一部分 ?基本情況

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一、部門(單位)職責

1)承擔藏醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、康復服務任務,參與藏醫(yī)相關技術標準的制定;

2)承擔藏醫(yī)臨床教學和實習及下級醫(yī)療機構技術骨干的進修任務;

3)開展藏醫(yī)藥和天文歷算的科學研究及推廣工作;

4)開展藏醫(yī)藥對外宣傳和國內(nèi)外學術交流與合作等工作。

二、機構設置

納入西藏自治區(qū)藏醫(yī)院(西藏自治區(qū)藏醫(yī)藥研究院)2024年度部門決算編制范圍的單位共1個,包括:西藏自治區(qū)藏醫(yī)院本級。11職能處室4個研究所、23臨床專業(yè)科室、6個臨床醫(yī)技(輔)科室1個制劑中心。

11職能處室:黨委辦公室、院辦公室、人事處、醫(yī)務處、護理部、財務處、總務處、預防保健處、信息管理處、醫(yī)保處、科研教育處。

4個研究所:藏醫(yī)藥文獻研究所、藏藥藥用生物研究所、藏藥開發(fā)藥用研究所、天文歷算研究所。

23臨床專業(yè)科室內(nèi)一科(肺病科)、內(nèi)二科(腎病科)、內(nèi)三科(治未病科)、重癥醫(yī)學科(ICU)、急診科、肝病科、腦病科(康復)、骨傷科、普外科、心內(nèi)科、皮膚科、耳鼻喉科、口腔科、胃腸科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、外治科(傳統(tǒng)療法中心、針灸理療科)、體檢辦、感控辦、門診部、高壓氧艙、風濕免疫科。

6個臨床醫(yī)技(輔)科室:檢驗科、病理科、藥劑科、影像科、手麻科、供應室。

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第二部分 ?2024年度部門決算公開報表

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一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表

以上報表見附件。 ??

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第三部分 ?2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出總體情況說明
????2024年度收入總計57,635.44萬元,支出總計57,635.44萬元,與2023年度相比,收入總計65,527.95萬元,支出總計65,527.95萬元減少7,892.51萬元,下降12.04%。主要原因:一是;2023年收到大量的往年醫(yī)保應收款,導致預算會計醫(yī)療收入增大,二是2023年初結轉(zhuǎn)結余數(shù)額比2024年初結轉(zhuǎn)結余數(shù)額較大

(一收入總計主要構成

本年收入52,240.39萬元。

使用非財政撥款結余0.00萬元,較2023年度決算數(shù)無變化。

年初結轉(zhuǎn)結余5,395.05萬元,主要是科教項目和財政項目,較2023年度決算數(shù)9,568.84萬元減少4,173.79萬元,下降43.62%,主要原因是2022年由于疫情原因,項目預算執(zhí)行情況緩慢,未在當期完成驗收與資金支付,導致結轉(zhuǎn)到2023年的結余資金增加

(二支出總計主要構成

本年支出47,029.13萬元。

結余分配4,398.43萬元,主要是由單位資金收入29,191.03萬元減去單位資金支出24,792.6萬元剩余的資金,一是彌補以往年度的累計虧損,二是為醫(yī)院正常運營可持續(xù)發(fā)展提供資金支持;2023年度決算數(shù)5,175.77萬元,減少777.34萬元,下降15.02%,主要原因是2024年的單位資金收入同比下降,而單位資金支出同比上升,此消彼長之下,使得2023年度的收支差額(即資金盈余)顯著高于2024年

年末結轉(zhuǎn)結余6,207.89萬元,主要是2024年度年初結轉(zhuǎn)和結余加上2024年度收支結余減去2024年度的結余分配,較2023年度決算數(shù)6,252.87萬元,減少44.98萬元,下降0.72%,主要原因是本年度收支結余同比上年減少,且本年度實施了結余分配,共同導致期末可用結余較上年降低。

二、收入決算情況說明
????本年收入52,240.39萬元,其中:財政撥款收入22,488.77萬元,占43.05%;事業(yè)收入29,668.51萬元,占56.79%;其他收入83.11萬元,占0.16%。

三、支出決算情況說明

本年支出47,029.13萬元,其中:基本支出40,826.46萬元,占86.81%;項目支出6,202.67萬元,占13.19%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入22,488.77萬元,支出21,544.30萬元。與2023年度相比,財政撥款收入24,041.08萬元,減少1,552.31萬元,下降6.46%,主要原因部分項目在2023年處于資金投入高峰期,已按預算獲得大部分撥款,而在2024年進入尾款或后續(xù)支付階段,所需及所獲的撥款額度同比自然減少。支出27,182.72萬元,減少5,638.42萬元,下降20.74%,主要原因:2023年大型設備購置項目當年支出基數(shù)較高,隨著2024年陸續(xù)驗收,相關大額支出相應減少。

財政撥款年初結轉(zhuǎn)結余3,092.84萬元,主要是上年預算安排的項目資金因項目未執(zhí)行完畢和按合同約定需跨年支付的,按照規(guī)定程序結轉(zhuǎn)至2024年度繼續(xù)使用的資金,較2023年度決算數(shù)7,098.56萬元減少4,005.72萬元,下降56.43%,主要原因是2023年度加快以往年度結轉(zhuǎn)資金的支付,導致需結轉(zhuǎn)至2024年度的資金同比減少。

財政撥款年末結轉(zhuǎn)結余4,037.31萬元,主要是本年度預算安排的項目資金,因項目尚未完成和需要按合同約定跨年支付,較2023年度決算數(shù)3,956.92萬元增加80.39萬元,增長2.03%,主要原因是2024年確保強化預算執(zhí)行管理,確保重點項目的支付,使年末結轉(zhuǎn)結余與上一年度相比小幅提升。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出21,544.30萬元,占本年支出合計的45.81%。與2023年度相比,一般公共預算財政撥款支出27,182.72萬元,減少5,638.42萬元,下降20.74%,主要原因是2023年度處于支付高峰期,2024年已陸續(xù)完工進入尾款支付階段,是2024年支出同比顯著下降

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出21,544.30萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出27.02萬元,占0.12%;文化旅游體育與傳媒(類)支出30萬元,占0.14%;社會保障和就業(yè)支出社會保障和就業(yè)(類)支出2,511.99萬元,占11.66%;衛(wèi)生健康(類)支出17,808.40萬元,占82.66%,住房保障(類)支出1,166.89萬元,占5.42%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25,163.37萬元,支出決算為21,544.30萬元,完成年初預算的85.62%。其中:

1.?社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

年初預算為1,555.16萬元,支出決算為1,555.16萬元,完成年初預算的100%。

2.?社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。

年初預算為777.61萬元,支出決算為777.61萬元,完成年初預算的100%。

3.?社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項)。

年初預算為169.48萬元,支出決算為176.32萬元,完成年初預算的104.03%。

4.?社會保障和就業(yè)支出(類)社會福林(款)老年福利(項)。

年初預算為2.5萬元,支出決算為2.9萬元,完成年初預算的116%。

5.?衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)。

年初預算為20,098.56萬元,支出決算為16,748.02萬元,完成年初預算的83.33%。

6.?衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)。

年初預算為23.97萬元,支出決算為0.03萬元,完成年初預算的0.12%。

7.?衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項)。

年初預算為85.62萬元,支出決算為51.72萬元,完成年初預算的60.41%。

8.?衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置(項)。

年初預算為0.00萬元,支出決算為13.78萬元。

9.?衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。

年初預算為748.53萬元,支出決算為748.53萬元,完成年初預算的100%。

10.?衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥事務(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項)。

年初預算為535.05萬元,支出決算為246.32萬元,完成年初預算的46.04%。

11.?住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為1,166.89萬元,支出決算為1,166.89萬元,完成年初預算的100%。

12.?科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項)。

年初預算為0.00萬元,支出決算為3.6萬元

13.?科學技術支出(類)科技重大項目(款)重點研發(fā)計劃(項)。

年初預算為0.00萬元,支出決算為23.42萬元。

14.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作與保護(項)。

年初預算為0.00萬元,支出決算為30萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出16,033.86萬元,其中:人員經(jīng)費15,413.89萬元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;對個人和家庭的補助中的生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費619.97萬元,主要包括:商品和服務支出中的郵電費、取暖費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0%。與2023年度相比,無變化

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。

(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

(一)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0%。與2023年度相比,無變化。

(二)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

????2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為87.80萬元,支出決算為87.80萬元,完成預算88萬元99.77%,2023年度6.18萬元相比,“三公”經(jīng)費支出增加81.62萬元,增長1320.71%,主要原因是2024年新購進3輛車(包含保險和購置稅)。

????(二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算87.80萬元,占100%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元。

????2.公務用車購置及運行維護費支出87.80萬元。其中:

公務用車購置支出82.30萬元,全年購置公務用車3輛,主要用于國家疫病防治隊伍建設項目,年末公務用車保有量17輛。

公務用車運行維護費支出5.50萬元,主要用于公務用車保險

公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少0.2萬元,完成預算的99.77%。2023年度相比,公務用車購置及運行維護費支出增加81.62萬元,增長1320.71%,主要原因是2024年新購進3輛車(包含保險和購置稅)。

?3.公務接待費支出0.00萬元

十、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

組織對2024年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0.00萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0.00萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。

共組織對單位各預算部門49個項目開展了部門評價,政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。

(二)部門決算中項目績效自評結果???????????

我單位在部門決算中反映49個項目績效自評結果。

財政項目績效自評表:可作為附件附后

財政項目績效自評報告:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為83.83分。全年預算數(shù)為15,728.45萬元,執(zhí)行數(shù)為11,824.46萬元,完成預算的75.18%。項目績效目標完成情況:一是全額保障駐村第一書記辦事任務;二是電子票據(jù)改革,實現(xiàn)藏醫(yī)診療與現(xiàn)代支付系統(tǒng)無縫對接。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是部分跨年項目資金需待考核后支付,存在資金閑置風險;二是項目負責人對項目評價過程不夠重視。下一步改進措施:一是建立分階段支付臺賬,對考核掛鉤項目按季度撥付;二是加強項目評價過程中有效溝通,對項目評價過程加強重視,減少項目評價工作中因溝通問題導致評價結果不準確。

十一、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2024年度單位機關運行經(jīng)費0.00萬元,比年初預算增加(減少)0.00萬元,完成預算的0%2023年度相比,機關運行經(jīng)費增加(減少)0.00萬元增長(下降)0%。

(二)政府采購支出情況

2024年度部門(單位)政府采購支出總額3,250.36萬元,其中:政府采購貨物支出2,936.9萬元、政府采購工程支出88.51萬元、政府采購服務支出224.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占授予中小企業(yè)合同金額0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至202412月31日,本部門擁有房屋面積98,483.75平方米

本部門共有車輛17輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車3輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車5輛,其他用車主要是公務用車?????

單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

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第四部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入:指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、結余分配:指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經(jīng)營結余中提取各類結余的情況。

十、年末結轉(zhuǎn)和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位非財政撥款結余和專用結余)。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費:納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

十五、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十六、支出功能分類:

XXXX(類)XXXX(款)XXXX(項),……;

XXXX(類)XXXX(款)XXXX(項)……。

(注支出功能分類的名詞解釋,各預算部門、單位根據(jù)實際支出情況填列,可參閱財政部印發(fā)的《2024年政府收支分類科目》。

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